行政检查权力运行流程图doc

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权力事项名称:内部审计工作业务指导和监督权运行事项类型:行政检查实施机关:湘潭市审计局责任科室:内部审计指导科实施对象:内审单位实施依据:《中华人民共和国审计法》第二十九条依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度;其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。咨询电话:073155571264 内部审计工作业务指导和监督权运行流程图编制年度工作计划结合项目审计,对内部审计工作进行指导和监督对内部审计工作进行日常指导和监督制定和完善内部审计制度,建立健全规范内部审计行为的规章制度对内部审计工作机构建立及业务进行指导和监督对核查或指导中发现的问题、建议和督促相关单位整改完善

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